為強化審計監督,發揮內審在防范風險、完善管理、提升效益的作用,8月1日,市城投公司召開國資公司內審進場會,公司審計法務部、國資公司、湖州立合會計師事務所參加會議。
會上,公司審計法務部宣讀了《關于對國資公司進行內部審計的通知》,并重點圍繞預算執行、財務收支、國有資產管理、內控制度執行等審計內容介紹本次審計實施方案,明確本次審計工作要求。國資公司副總經理張峰在作配合審計表態發言時表示,公司將以嚴肅認真的態度,高度重視審計;以積極主動的姿態,配合審計工作;以扎實有效的舉措,做好審計整改。
會議指出,開展內部審計是深化改革,實現國有資產保值增值的內在要求,更是提升公司治理水平和風險防范能力的現實需要。根據公司2022年至2024年內部審計工作規劃以及2024年內部審計工作計劃要求,此次主要對國資公司2020年5月至2023年12月預算執行與財務收支、經營合規等情況進行審計。