為強化審計監督,防控合規風險,實現“強內控、防風險、促合規”的管控目標,7月25日,市城投公司召開交投公司內審進場會暨合規內控手冊編制討論會,公司審計法務部、綜合管理部、交投公司以及安徽皋陶律師事務所、湖州立合會計師事務所等參加會議,會議分兩個階段進行。
會議第一階段,公司審計法務部宣讀了《關于對交投公司進行內部審計的通知》,并從審計目標、范圍等方面介紹本次審計實施方案,交投公司副總經理黃名充作配合審計表態發言。
會議第二階段,交投公司就公司概況、內控手冊編制情況等進行介紹,與會人員就手冊文稿中總章、內控環境、各部門業務流程內部控制、內控缺陷認定標準等章節依次進行討論。
會議指出,交投公司要高度重視此次內審工作,主動接受審計監督,主要領導要親自抓,各部門要全力配合,明確專人負責,按時如實提供審計組所需的各項資料,對審計提出的問題加強整改;要在全面梳理公司各類管理制度的基礎上,結合公司實際,以“可用、會用、好用”的建設目標,完成公司合規內控手冊編制工作,強化內控體系管控與公司各項業務工作深度融合;要將合規管理、內控建設及實施情況納入內審工作內容,對公司重要業務領域、關鍵環節、重要事項的內控有效性進行評價,以保障各項經營業務規范有序開展。