為加強依法合規(guī)經(jīng)營管理水平,深入推進內控體系建設,4月11日,市城投公司召開合規(guī)內控手冊編制討論會,公司法務部、審計部相關同志以及合規(guī)管理專項法律顧問等同志參加會議。
會議集體學習了市國資委《關于加強六安市市屬企業(yè)內部控制體系建設與監(jiān)督工作的實施意見》《市屬企業(yè)合規(guī)管理提升行動工作方案》等內容,并對公司2024年度內部控制體系建設工作計劃以及合規(guī)內控手冊的編制思路、總體架構等進行討論。
會議指出,合規(guī)內控手冊的編制工作是公司重點改革任務之一,是強化內部控制、提升風險管理,實現(xiàn)公司高質量發(fā)展的重要基礎。全體參會人員要按照管理制度化、制度流程化、流程信息化的要求,共同與公司各業(yè)務單位制定適合自身特點的流程操作圖、風險點、關鍵控制節(jié)點等,設計好公司合規(guī)內控手冊,做好培訓準備工作;要善于學習借鑒其他單位合規(guī)內控工作經(jīng)驗做法,把握時間節(jié)點,倒排推進計劃,提高工作效率,確保按期完成合規(guī)內控手冊編制工作;要在內控體系建設中總結經(jīng)驗、發(fā)現(xiàn)問題,將風險管理和合規(guī)管理要求嵌入業(yè)務流程,實現(xiàn)“強內控、防風險、促合規(guī)”的管控目標,助推公司轉型發(fā)展、提質增效。