為進一步加強對企業重點領域監督,提升監督質效。近日,在市紀委監委第五紀檢監察室的聯系指導下,城投公司紀委出臺《紀檢監察機構與內部審計部門協同聯動工作方案(試行)》,旨在通過建立健全紀審聯動機制,加強工作溝通、資源共享,實現優勢互補、成果共用,推動黨內監督主導下各類監督的貫通協同,形成監督合力,提升監督治理效能。
自今年8月至10月,為推動五屆市委第四輪巡察反饋問題整改工作,公司紀委與審計部聯動,已作有益嘗試。針對巡察反饋采購領域存在突出問題,聯合開展專項監督檢查和專項內審,印發督查通報,提出整改建議。公司紀委側重于采購管理主體責任落實、制度執行以及風險防控角度,與專項內審各有側重互為補充,有力推動巡察整改落實,取得良好成效。
推動紀審聯動既是完善公司監督體系的內在要求,也是深入推進反腐敗斗爭的形勢需要。《方案》出臺主要基于公司前期紀審聯動工作的經驗總結,從建立協同聯動機制、雙向征求意見、問題移送反饋、協同專項督查、配合審查調查、監督力量互助、共促整改落實、定期會商交流、加強分析研判9個方面作出明確要求,形成紀審相向而行、同向發力的良好機制,切實增強監督嚴肅性、協同性、有效性,更好地為公司轉型發展提供紀律保障。